今年6月至9月,西畴县财政局组织有关人员,分阶段积极开展了财政收支真实性、地方政府性债务、扶贫资金管理的自查自纠及整改工作。
西畴县对2017年及2018年财政收支真实性和2017年审计及财政专员办等部门发现财政收支真实性问题的整改落实情况进行检查,进一步提高了财政收入质量和财政支出效益,确保了财政各项收支数据的真实性和准确性,建立健全了长效防范机制,切实做到不发生“虚增空转”等违纪违规问题,依法依规管好、用好财政资金。
西畴县对2017年地方政府债券资金使用(2017年7月14日至2018年6月30日)本级政府及其所属部门、融资平台公司违法违规举债、融资担保、PPP项目管理、政府投资基金、政府购买服务项目异化为变相举债等情况,实施地方政府性债务检查,及时发现和整改地方政府性债务管理中存在的问题,提出进一步完善管理的措施、意见和建议,坚决遏制违法违规举债行为,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线,促进了地方政府性债务的规范化管理。
西畴县对2017年至2018年6月30日期间,各级财政专项扶贫资金的安排、使用、管理等情况进行自查自纠,及时发现和抓紧整改扶贫资金管理中存在的问题,提出了完善制度措施的意见和建议,促进了扶贫资金按规定管理和规定用途安排使用。
目前,西畴县财政局组织进行的“三大检查”工作已经按时完成,相关表册及资料已按照上级要求进行上报。
(李文静)